南宁市人民政府地方志编纂办公室2014年部门决算
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- 作者 : 卢景林
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第一部分:南宁市人民政府地方志编纂办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:南宁市人民政府地方志编纂办公室2014年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算支出决算表
表六:一般公共预算支出决算明细表
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金收入支出决算表
第三部分:南宁市人民政府地方志编纂办公室2014年度部门决算情况说明
一、2014 年度收入支出决算总体情况
二、2014 年度公共预算财政拨款支出决算情况
三、2014 年度政府性基金支出决算情况
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:南宁市人民政府地方志编纂办公室概况
一、主要职能
在市地方志编纂委员会的直接领导下,负责全市地方志的组织编纂、管理、开发利用工作;贯彻落实中国地方志指导小组和自治区地方志编纂委员会有关地方志工作的方针政策;依据党和国家的政策、法规,拟定全市地方志编纂的政策、规定及规划,并组织实施、检查指导和协调监督;制定市志和市级年鉴编纂方案并组织实施,负责市志、市级年鉴资料征集、编写、审定工作;对各县(区)、各单位志书和年鉴编纂业务进行指导,负责县(区)、乡(镇)、村、企事业单位志和各类专业志、部门志、行业志及综合年鉴的出版审定工作;组织整理旧志,收集、整理各种地情资料;开展地方志、年鉴理论研究、学术交流和业务培训工作;承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
1.机构设置:南宁市人民政府地方志编纂办公室内设4个科室,分为秘书科、年鉴编辑科、志书编审科、地情信息科。
2.一级预算单位,无二层机构
第二部分:南宁市人民政府地方志编纂办公室2014年部门决算报表
表一:2014年度收入支出决算总表 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款 | 371.72 | 一、一般公共服务 | ||
二、事业收入 | 二、外交 | |||
三、事业单位经营收入 | 三、教育 | |||
四、其他收入 | 四、科学技术 | 300.49 | ||
五、文化体育与传媒 | ||||
六、社会保障和就业 | 78.20 | |||
七、医疗卫生 | 19.85 | |||
八、住房保障支出 | 11.32 | |||
本年收入合计 | 371.72 | 本年支出合计 | 409.86 | |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | |||
上年结转 | 60.60 | 结转下年 | 22.46 | |
收入总计 | 432.32 | 支出总计 | 432.32 | |
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 371.72 | 371.72 | ||||||
类款项 | ||||||||
2060601 | 社会科学研究机构 | 123.74 | 123.74 | |||||
2060602 | 社会科学研究 | 126.89 | 126.89 | |||||
2060699 | 其他社会科学支出 | 11.72 | 11.72 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 78.20 | 78.20 | |||||
2100502 | 事业单位医疗 | 7.53 | 7.53 | |||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 12.32 | 12.32 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 11.32 | 11.32 |
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 409.86 | 244.83 | 165.03 | ||||
类款项 | |||||||
2060601 | 社会科学研究机构 | 123.74 | 123.74 | ||||
2060602 | 社会科学研究 | 165.03 | 165.03 | ||||
2060699 | 其他社会科学支出 | 11.72 | 11.72 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 78.20 | 78.20 | ||||
2100502 | 事业单位医疗 | 7.53 | 7.53 | ||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 12.32 | 12.32 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 11.32 | 11.32 |
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 371.72 | 一、一般公共服务 | 18 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交 | 19 | ||||
3 | 三、教育 | 20 | |||||
4 | 四、科学技术 | 21 | 300.49 | 300.49 | |||
5 | 五、文化体育与传媒 | 22 | |||||
6 | 六、社会保障和就业 | 23 | 78.20 | 78.20 | |||
7 | 七、医疗卫生 | 24 | 19.85 | 19.85 | |||
8 | 八、住房保障支出 | 25 | 11.32 | 11.32 | |||
9 | …… | 26 | |||||
10 | …… | 27 | |||||
11 | 28 | ||||||
本年收入合计 | 12 | 371.72 | 本年支出合计 | 29 | 409.86 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 13 | 60.60 | 年末结转和结余 | 30 | 22.46 | ||
一般公共预算财政拨款 | 14 | 60.60 | 31 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 15 | 32 | |||||
16 | 33 | ||||||
合计 | 17 | 432.32 | 合计 | 34 | 432.32 |
表五:一般公共预算支出决算表
单位:万元
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 409.86 | 244.83 | 165.03 | |
类款项 | ||||
2060601 | 社会科学研究机构 | 123.74 | 123.74 | |
2060602 | 社会科学研究 | 165.03 | 165.03 | |
2060699 | 其他社会科学支出 | 11.72 | 11.72 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 78.20 | 78.20 | |
2100502 | 事业单位医疗 | 7.53 | 7.53 | |
2100503 | 公务员医疗补助 | 12.32 | 12.32 | |
2210201 | 住房公积金 | 11.32 | 11.32 |
表六:一般公共预算基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目名称 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 409.86 | 222.95 | 186.91 |
工资福利支出 | 133.37 | 133.37 | |
基本工资 | 25.54 | 25.54 | |
津贴补贴 | 69.63 | 69.63 | |
奖金…… | 13.75 | 13.75 | |
社会保障缴费 | 19.85 | 19.85 | |
绩效工资 | |||
其他工资福利支出 | 4.60 | 4.60 | |
商品和服务支出 | 186.91 | 186.91 | |
办公费 | 4.02 | 4.02 | |
印刷费 | 28.03 | 28.03 | |
水电费 | 1.34 | 1.34 | |
邮电费 | 0.97 | 0.97 | |
物业费 | 0.91 | 0.91 | |
差旅费 | 14.42 | 14.42 | |
维修(护)费 | 6.38 | 6.38 | |
租赁费 | 11.40 | 11.40 | |
会议费 | 33.19 | 33.19 | |
培训费 | 8.15 | 8.15 | |
公务接待费 | 0.98 | 0.98 | |
专用材料费 | 7.29 | 7.29 | |
劳务费 | 53.93 | 53.93 | |
委托业务费 | 4.50 | 4.50 | |
工会经费 | 1.91 | 1.91 | |
福利费 | 1.53 | 1.53 | |
公务用车运行维护费 | 6.06 | 6.06 | |
其他商品和服务支出 | 1.90 | 1.90 | |
对个人和家庭的补助 | 89.58 | 89.58 | |
离休费 | 8.58 | 8.58 | |
退休费 | 67.05 | 67.05 | |
生活补助 | 2.58 | 2.58 | |
奖励金 | 0.05 | 0.05 | |
住房公积金 | 11.32 | 11.32 |
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2014年度预算数 | 2014年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7.80 | 0 | 6.80 | 0 | 6.80 | 1 | 7.04 | 0 | 6.06 | 0 | 6.06 | 0.98 |
表八:政府性基金收入支出决算表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||
合 计 | ||||||||||||
类 | 无 | |||||||||||
款 | 无 | |||||||||||
项 | 无 | |||||||||||
第三部分:南宁市人民政府地方志编纂办公室2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计432.32万元。
1.财政拨款收入371.72万元,为市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余60.60万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计432.32万元。包括:
1.科学技术(类)300.49万元:主要用于科学技术研究支出。
2.社会保障和就业(类)78.20万元:主要用于社会保障和就业支出。南宁市人民政府地方志编纂办公室按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生(类)19.85万元:主要用于医疗卫生支出。
5.住房保障支出(类)11.32万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。
6.年末结转和结余22.46万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2014 年度一般公共预算支出决算情况
南宁市人民政府地方志编纂办公室2014 年度一般公共预算支出409.86万元,其中:基本支出 244.83万元,项目支出165.03万元。(按功能分类项级科目列示分析)
1.社会科学(款)300.49万元:主要用于社会科学支出。
2.行政事业单位离退休(款)78.20万元:主要用于事业单位离退休支出。
3.医疗保障(款)19.85万元:主要用于医疗保障支出。
4.住房改革支出(款)11.32万元:主要用于住房改革支出。
三、2014年度政府性基金支出决算情况
南宁市人民政府地方志编纂办公室2014年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2014年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,与上年持平,无增减;公务用车购置及运行维护费支出决算 6.06万元,比上年减少0.74万元,下降10.88%;公务接待费支出决算0.98万元,与上年相比持平,无增减。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。全年没有使用财政拨款安排本部门因公出国(境)。与上年持平,无增减。
(二)公务用车购置及运行费支出6.06万元。其中:
公务用车购置支出 0万元。与上年持平,无增减。
公务用车运行支出6.06万元。比上年减少0.74万元,下降10.88%。市志办年初公务用车编制数4辆,下半年报废1辆,平均每辆公务用车运行支出1.51万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展南宁市地方志业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车运行费支出下降的主要原因为本单位认真贯彻落实中央关于厉行节约等有关规定,进一步完善本单位公务用车和油料管理,严格落实节假日交钥匙管理、不定时抽查等制度,平时合理安排用车计划,严格控制压缩公务用车运行支出费用。
(三)公务接待费支出0.98万元,与上年持平,无增减。全年共安排公务接待11批次,合计112人次。主要用于县区志办,市外地方志同行以及上级部门业务来访接待。我办将继续认真贯彻落实中央八项规定精神,遵循厉行勤俭节约原则,杜绝铺张浪费,严格执行公务接待标准。
五、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2014年本部门机关运行经费支出331.66万元,比2013年减少58.61万元,降低15.02%。主要原因是:本单位认真贯彻落实中央八项规定,遵循厉行节约原则,压缩各项办公经费支出所致。
(二)政府采购支出情况说明。
2014年本部门政府采购支出总额23.31万元,其中:政府采购货物支出3.89万元(用于办公设备购置)、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.42万元(用于《南宁年鉴》2014卷、《南宁地情手册》2014卷印刷服务)。(中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为:2014年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2014年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
南宁市人民政府地方志编纂办公室
2015年8月28日